4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
9
Data de Lançamento: 17/06/2015 |
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/005-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/006-2015
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/005-2015
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
421/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 307 - 2222,32
244,45
1,0000
667,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/018-2015
667,52
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
667,52
1,0000
160,49
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
437/000-2015
160,49
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1765 - 6688,23
160,49
1,0000
432,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/005-2015
3.600,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma |
432,30
SV
0,1200
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
317,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/006-2015
3.600,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma |
317,20
SV
0,0900
7.509,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/006-2015
7.509,24
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO2015 - |
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
7.509,24
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
14.644,52
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
14.644,52
63
443/034-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 327-0 C.E.F
14.644,52
1,0000
14.644,52
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.917,95
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.917,95
280
444/006-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
15.917,95
1,0000
15.917,95
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
40.896,89
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
40.896,89
553
445/006-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
9
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
40.896,89
1,0000
40.896,89
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
312,82
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
446/000-2015
312,82
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1669 - R$ 89.377,30
312,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
201,62
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
447/000-2015
201,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1670 - R$ 57.604,54
201,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
448/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 271 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
155,24
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/005-2015
155,24
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
155,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
613,24
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
449/000-2015
613,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 341 - 17521,06
613,24
1,0000
256,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/011-2015
256,61
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
256,61
1,0000
1.554,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/012-2015
1.554,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.554,21
1,0000
48,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/005-2015
58,50
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
ASSISTÊNCIA |
48,75
SV
0,8300
722,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/005-2015
722,19
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
722,19
1,0000
975,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/004-2015
975,25
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
975,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.595,21
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/009-2015
3.595,21
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
3.595,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2,84
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2,84
4
606/009-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 606/9-2015
-2,84
1,0000
-2,84
339,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/007-2015
339,90
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
339,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
982,66
636
877/035-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
982,66
1,0000
982,66
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
526,15
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/004-2015
526,15
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
526,15
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
9
286,63
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/005-2015
286,63
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
286,63
1,0000
548,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/005-2015
548,13
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
548,13
1,0000
2,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/003-2015
2,84
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
2,84
1,0000
450,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/005-2015
450,28
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
450,28
1,0000
1.888,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/005-2015
1.888,59
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.888,59
1,0000
277,98
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/005-2015
277,98
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
277,98
1,0000
7.315,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/005-2015
7.315,52
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.315,52
1,0000
232,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/005-2015
232,42
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
232,42
1,0000
164,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/005-2015
164,78
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
164,78
1,0000
207,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/005-2015
207,15
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
207,15
1,0000
260,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/006-2015
260,56
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
260,56
1,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
654,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/002-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
654,40
SV
16.360,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
355,07
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/005-2015
355,07
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
355,07
1,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
805,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/003-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
JURÍDICO |
805,05
SV
16.101,0000
423,83
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/006-2015
423,83
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
423,83
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
9
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
306,90
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/007-2015
306,90
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
306,90
1,0000
141,68
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/001-2015
5.040,00
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela |
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - |
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
141,68
SV
0,0300
135.032,77
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/004-2015
135.032,77
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2015 - C/C 111-0 CEF - |
FINANÇAS |
135.032,77
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
1.782,00
413
3169/004-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza |
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os |
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C |
624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.782,00
UN
22,0000
81,00
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/002-2015
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
329,68
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/003-2015
329,68
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
329,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.286,20
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/001-2015
1.286,20
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.286,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
59,29
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/001-2015
59,29
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
59,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
280,38
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/001-2015
280,38
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
280,38
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.549,34
97
3377/005-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - CONSUMO MAIO/2015 - PLANEJ. URBANO
1.549,34
LT
531,1400
2,92
903,46
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/018-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
903,46
%
0,5100
529,85
2222/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
109
3410/000-2015
529,85
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação: 20 folhas, manual - ESPIRAMATIC - PARA USO DA |
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
529,85
UN
1,0000
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
548,89
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/003-2015
548,89
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
548,89
1,0000
6.340,00
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
239
3498/000-2015
3,17
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA |
6.340,00
M2
2.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
9
MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
1.988,81
1959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
68
3810/000-2015
33,85
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102
236,95
UN
7,0000
33,85
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015
507,75
UN
15,0000
44,28
3 - CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200
309,96
UN
7,0000
57,85
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521
404,95
UN
7,0000
52,92
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952DW - PARA USO DA SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - |
FINANÇAS |
529,20
UN
10,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
4258/002-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
0,3300
4.650,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
781
4259/002-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
051/2014 - ESPORTES |
1.550,00
%
0,3300
4.650,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
731
4260/002-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO |
051/2014 - CULTURA |
1.550,00
%
0,3300
4.649,99
0,00
2829/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
1.858,05
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
101
4273/000-2015
69,05
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO
207,15
UN
3,0000
69,05
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO
207,15
UN
3,0000
69,05
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO
207,15
UN
3,0000
69,05
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA
207,15
UN
3,0000
39,15
5 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015
117,45
UN
3,0000
87,30
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto
436,50
UN
5,0000
95,10
7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
475,50
UN
5,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
89.377,30
128
4317/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - PLANEJ. URBANO
89.377,30
%
75,3500
1.186,24
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.270,60
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/005-2015
3.270,60
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - |
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.270,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
652,36
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/005-2015
652,36
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME |
CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
652,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.044,91
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/005-2015
2.044,91
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.044,91
1,0000
433,05
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5161/000-2015
33,00
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
330,00
PCT
10,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
32,80
UN
10,0000
2,81
3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
70,25
CX
25,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
9
0,00
3614/2015
Dispensa
JOBB INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - ME
0,00
4.848,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
21.549.955/0001-72
0,00
55
5225/000-2015
4.848,00
1 - Medidor de stress térmico, modelo: TGD - 400 + Certificado de calibração - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº |
016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA |
AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 166, FICHA 55, CARTA-CONTRATO Nº |
046/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
4.848,00
UN
1,0000
0,00
3614/2015
Dispensa
JOBB INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - ME
0,00
3.150,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
21.549.955/0001-72
0,00
189
5226/000-2015
2.470,00
1 - DOSIMETRO DE RUIDO - DOS-500. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
2.470,00
UN
1,0000
680,00
2 - CALIBRADOR ACUSTICO - CAL-4000. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº |
016/2015 - AQUISIÇÃO DE ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, EQUIPAMENTOS PARA |
AVALIAÇÃO MÉDICA UTILIZADOS PELA EQUIPE DO SESMT - RESERVA 167, FICHA 189, CARTA-CONTRATO Nº |
046/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
680,00
UN
1,0000
117,04
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5396/000-2015
3,30
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício - CARTONALE
66,00
UN
20,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
39,36
UN
12,0000
5,84
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - RECURSO PRÓPRIO - |
FINANÇAS |
11,68
PCT
2,0000
56,21
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/003-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
56,21
1,0000
1.554,20
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.554,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/004-2015
1.554,20
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
1.554,20
1,0000
13,65
4116/2015
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
5601/001-2015
13,65
1 - SEGURO DE VIDA (COMPLEMENTO EMP. 543) - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO - REF. A APÓLICE 5812-0 - ASSISTÊNCIA |
13,65
1,0000
30,45
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
5673/000-2015
3,28
1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
fabricado em chapa de aço zincado. - JP |
16,40
UN
5,0000
2,81
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
14,05
CX
5,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
57.604,54
108
5878/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - PLANEJAMENTO URBANO
57.604,54
%
62,3500
923,86
39,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/003-2015
39,00
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
39,00
1,0000
31,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/003-2015
31,20
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
31,20
1,0000
85,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/003-2015
85,80
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
85,80
1,0000
80,22
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/001-2015
80,22
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
80,22
1,0000
103,72
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/001-2015
103,72
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
103,72
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
9
1.136,58
4956/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
6539/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À PRAIA GRANDE ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O JORI |
2015 - SAÍDA: 24/06/2015 ÀS 06h00, RETORNO: 28/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
785,28
4,0000
1.136,58
5025/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
783
6594/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
351,30
10,0000
196,32
2 - PERNOITES - VIAGEM A PIRASSUNUNGA COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGUINHOS DA |
JUVENTUDE 2015 - SAÍDA: 18/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 22/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
785,28
4,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
-386,26
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
6600/000-2015 - 01
-386,26
1 - Anulação da Nota nº 6600/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-386,26
1,0000
84,52
5027/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
67
6602/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - TREINAMENTO "VIA RÁPIDA EMPRESA" EM SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 |
DO DIA 18/06 - FINANÇAS |
14,26
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
62.220,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6696/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA |
SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
62.220,00
UN
17,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
1.700,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
6697/000-2015
850,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.700,00
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
LTDA - |
1.045,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
0,00
326
6698/000-2015
1.045,00
1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - ECOPOWER EP1291 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.045,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
5.280,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
326
6699/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.280,00
UN
22,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
26.050,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6700/000-2015
26.050,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR TORRE - DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2214H - PARA |
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
26.050,00
UN
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
454,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
650
6701/000-2015
1,83
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
36,60
CX
20,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
364,30
EMBAL
10,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
53,10
EMBAL
10,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
811,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
0,00
650
6702/000-2015
162,28
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO DE |
MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
811,40
UN
5,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
2.471,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
784
6703/000-2015
8,40
1 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212
840,00
KG
100,0000
16,31
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - |
ESPORTES |
1.631,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
9
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
10.682,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
506
6704/000-2015
0,60
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE |
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - |
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
10.682,40
UN
17.804,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
2.748,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
0,00
505
6705/000-2015
0,60
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEF - |
91,53%, FUND APAE - 2,66%, EJA EMEF - 0,74%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,78%, AEE MUNICIPAL - |
1,92%, INDÍGENAS - 0,71%,, QUILOMBOLAS - 0,20% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.748,60
UN
4.581,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
1.060,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
0,00
505
6706/000-2015
0,60
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEI - |
96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.060,80
UN
1.768,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
880,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
0,00
505
6707/000-2015
0,60
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: |
CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
880,20
UN
1.467,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
41.824,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/000-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
28.992,60
KG
2.655,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
12.831,80
KG
3.092,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
10.907,87
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6709/000-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
7.600,32
KG
696,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEF - 90,80%, FUND. APAE - 2,30%, EJA EMEF - 1,23%, |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,84%, AEE MUNICIPAL - 2,07%, INDIGENAS - 0,88%, QUILOMBOLAS - 0,88% |
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
3.307,55
KG
797,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
4.117,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6710/000-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
2.839,20
KG
260,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EMEI - 96,14%, EMEI NOSSO NINHO - 3,86% - REC. PRÓPRIO - |
EDUCAÇÃO |
1.278,20
KG
308,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
3.406,05
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
6711/000-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
2.347,80
KG
215,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: CRECHE - 93,36%, CRECHE NOSSO NINHO - 6,64% - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.058,25
KG
255,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
6712/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SICONFI - AS NOVAS REGRAS PARA RECEBIMENTO DE DADOS |
CONTÁBEIS E FISCAIS DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTN, NA |
CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA ÀS 15h00 DO DIA 18/06/2015 E RETORNO ÀS 22h30 DO DIA 19/06/2015 - |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE- FINANÇAS |
196,32
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
386,26
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
6713/000-2015
386,26
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. resolução mínima de 16,1 megapixels, memória interna de, no minimo, 50 |
MB, expansível por cartões: SD, SDXC e SDHC, zoom óptico mínimo 4X, zoom digital mínimo de 8X, gravação |
de, no mínimo, formato JPEG e MPEG - SONY DSC W800 - PARA SER UTILIZADO NA FITOTERAPIA - ACERTO |
386,26
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/06/2015 ATÉ 17/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
9
CONTÁBIL DO EMPENHO 5168, DEVIDO ERRO NA GERAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624.082-6 CEF - |
SAÚDE |
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
222.426,41
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
0,00
542
6714/000-2015
2.224,26
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - QUADRA JOSÉ MENDES - DR. 05.220.013 - C/C 28.765-2 BB - EDUCAÇÃO
222.426,41
%
100,0000
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
68.093,40
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
538
6715/000-2015
680,93
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - EDUCAÇÃO
68.093,40
%
100,0000
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
12.323,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
535
6716/000-2015
123,23
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - EDUCAÇÃO
12.323,00
%
100,0000
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
113.368,95
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
538
6717/000-2015
1.133,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - QUADRA ANNA PINTO - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
113.368,95
%
100,0000
0,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
15.618,56
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
535
6718/000-2015
156,19
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - QUADRA ANNA PINTO - DR 01.210.000 - EDUCAÇÃO
15.618,56
%
100,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Junho de 2015.
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